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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1545-406-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-02-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FARMACOS FEBRERO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1545-363-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Base Osorno |
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Razón Social |
Hospital Base Osorno
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R.U.T. |
61.602.260-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
El período de pago corresponde a las disposiciones establecidas en Circular N° 34 del Ministerio de Hacienda donde instruye el pago de 45 días para el sector salud. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Base Osorno
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R.U.T. |
61.602.260-1 |
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Dirección de Facturación |
GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
63840 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-02-2020 |
| Estimado proveedor: Favor ACEPTAR y ADJUNTAR orden de compra a factura comercial | |
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Proveedor |
INSUVAL S.A. |
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Razón Social |
FARMACEUTICA INSUVAL S.A.
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R.U.T. |
77.768.990-8 |
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Sucursal |
INSUVAL S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51101503
| Cloranfenicol | 120 | Unidad | 215-7961| POMADA CLORANFENICOL 5% CJ X 30 GR
Estimado proveedor: Favor ACEPTAR y ADJUNTAR orden de compra a factura comercial
| POMADA CLORANFENICOL 5% POTE X 30 GRS DESPACHO 2 DIAS FLETE PAGADO MINIMO FACTURACIÓN 50.000 NETO |
$ 2.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 336.000
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$ 336.000
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Total Neto
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$ 336.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 63.840
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$ 399.840
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.