Orden de Compra. Nº1545-4218-SE18 "FARMACOS JUNIO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Base Osorno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1545-4218-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-06-2018
Nombre de la Orden de Compra FARMACOS JUNIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1545-1136-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Base Osorno
Razón Social Hospital Base Osorno
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra Guilermo Buhler 1765 Osorno
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Base Osorno
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO
Comuna Osorno
Impuesto 148276
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-06-2018
TítuloDescripción
Estimado proveedor: Favor ACEPTAR y ADJUNTAR orden de compra a factura comercial
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Allergan Laboratorios Ltda.
Razón Social ALLERGAN LABORATORIOS LIMITADA
R.U.T. 78.411.950-5
Sucursal Allergan Laboratorios Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51241120
Lágrimas artificiales100Unidad217-0008| LUBRICANTE OCULAR TU 3,5 GR Estimado proveedor: Favor ACEPTAR y ADJUNTAR orden de compra a factura comercial LACRILUBE: Petrolato Blanco, aceite mineral, clorobutanol 0.5%, derivados de lanolina no iónicos. ISP F-6045-15. Allergan Laboratorios Ltda. Procedencia: EE.UU. Despacho 48 hrs. una vez aceptada la orden de compra. Flete incluido. No requiere cadena de $ 7.804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.400 $ 780.400
Total Neto $ 780.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 148.276
TOTAL OC $ 928.676


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.