Orden de Compra. Nº1545-5090-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-775-LP12"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Base Osorno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1545-5090-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-07-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-775-LP12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1545-775-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Base Osorno
Razón Social Hospital Base Osorno
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra Guilermo Buhler 1765 Osorno
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Base Osorno
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO
Comuna Osorno
Impuesto 356193
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-07-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OFIMASTER LTDA.
Razón Social IMPRENTA LIBRERIA SERVICIOS LIBERTAD LIMITADA
R.U.T. 78.307.160-6
Sucursal OFIMASTER LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel900Rollo007-0195|Toalla de papel de color blanco doble hoja, largo 150 mts ancho 21 cms.  $ 2.083,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.874.700 $ 1.874.700
Total Neto $ 1.874.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 356.193
TOTAL OC $ 2.230.893


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.