Orden de Compra. Nº1545-5136-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-1144-LQ16"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Base Osorno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1545-5136-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-07-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-1144-LQ16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1545-1144-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Base Osorno
Razón Social Hospital Base Osorno
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra Guilermo Buhler 1765 Osorno
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Se pagará de acuerdo a normativa legal vigente según indica Ley de presupuesto 20.481 del año 2011 para los Servicios de Salud, esto es dentro de los 45 días corridos siguientes, contados desde la recepción conforme de la Factura, y según disponibilidad
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Base Osorno
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO
Comuna Osorno
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Octay Bus Ltda
Razón Social TRANSPORTES OCTAY BUS LIMITADA
R.U.T. 76.010.259-8
Sucursal Octay Bus Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados1Unidad009-0188 | CONTRATACIÓN SERVICIO PASAJES DE BUSES INTERPROVINCIALES PARA PACIENTES DEL HBSJO MES DE JUNIO 2018. FACTURA N°32 DE 18.07.18 009-0188 | CONTRATACIÓN SERVICIO PASAJES DE BUSES INTERPROVINCIALES PARA PACIENTES DEL HBSJO MES DE JUNIO 2018 $ 2.749.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.749.500 $ 2.749.500
Total Neto $ 2.749.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.749.500

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.