Orden de Compra. Nº1545-522-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-26-LQ18 "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Base Osorno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1545-522-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-01-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-26-LQ18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1545-26-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Base Osorno
Razón Social Hospital Base Osorno
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra Guilermo Buhler 1765 Osorno
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Se pagará de acuerdo a normativa legal vigente según indica Ley de presupuesto 20.481 del año 2011 para los Servicios de Salud, esto es dentro de los 45 días corridos siguientes, contados desde la recepción conforme de la Factura, y según disponibilidad
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Base Osorno
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO
Comuna Osorno
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tyndall Gabriel
Razón Social SOCIEDAD VOLOSKY ASOCIADOS
R.U.T. 76.282.816-2
Sucursal Tyndall Gabriel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121609
Servicios quirúrgicos5Unidad009-0333|INTERVENCION QUIRURGICA DE FISTULA ARTERIOVENOSA SIMPLE.009-0333|Confección de fistulas simples a un precio unitario de $892.820 $ 892.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.464.100 $ 4.464.100
85121609
Servicios quirúrgicos1Unidad009-0334|INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA DE FISTULA ARTERIOVENOSA COMPLEJA.009-0334|Confección de fistulas complejas a un precio unitario de $996.820 $ 996.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 996.820 $ 996.820
Total Neto $ 5.460.920
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 5.460.920

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.