Orden de Compra. Nº1545-5772-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-1738-L113"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Base Osorno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1545-5772-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-07-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-1738-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1545-1738-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Base Osorno
Razón Social Hospital Base Osorno
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra Guilermo Buhler 1765 Osorno
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Base Osorno
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Facturación Guilermo Buhler 1765 Osorno
Comuna Osorno
Impuesto 13571,7
Dirección de Envío de la Factura Guilermo Buhler 1765 Osorno
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ROMANERI S.A.
Razón Social COMERCIAL ROMANERI SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 76.688.230-7
Sucursal ROMANERI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151639
Espátulas dentales10Unidad252-0954|ESPATULA PARA COMPOSITE AC. INOX. DENPHER  $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.430 $ 71.430
Total Neto $ 71.430
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.572
TOTAL OC $ 85.002


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.