Orden de Compra. Nº1545-6628-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-841-L116"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Base Osorno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1545-6628-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-08-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-841-L116
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1545-841-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Base Osorno
Razón Social Hospital Base Osorno
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra Guilermo Buhler 1765 Osorno
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Base Osorno
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO
Comuna Osorno
Impuesto 55548,4
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor resein chile
Razón Social REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA
R.U.T. 77.325.080-4
Sucursal resein chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes5Unidad033-0663/SPRITE LIMPIA CONTACTO 450 ML1.-LIMPIACONTACTO 2.-SPRAY 3.-450 ml $ 9.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.450 $ 49.450
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ5Tubo033-2838/SILICONA SICAFLEX - 221 GRIS1.-SILICONA 2.-SICAFLEX $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.950 $ 34.950
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ10Tubo033-0272/SILICONA ALTA T° ROJA1.-SILICONA 2.-ROJA ALTA TEMPERATURA $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.900 $ 69.900
23171509
Soldadura2kilogramo033-0973/SOLDADURA ELECTRODO ACERO INOXIDABLE 3/321.-ELECTRODO 2.-ACERO INOXIDABLE 3-32 $ 11.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.460 $ 22.460
23171509
Soldadura4kilogramo031-0028/SOLDADURA ESTAÑO AL 50% X 1/2KG1.-SOLDADURA ESTAÑO 2.-DE MEDIO KILO 3.-AL 50 POR CIENTO $ 13.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.800 $ 53.800
31211505
Pinturas aceitosas5Unidad033-0265/WD-40 SPRITE 311 GRS1.-WD 2.-311 $ 5.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.250 $ 27.250
42151805
Discos de acabado o pulido25Unidad033-0853/DISCOS METAL CORTE FINO 4 1/2" PARA GALLETERA1.-DISCOS DE CORTE 2.-DE 4.5 PULGADAS $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.250 $ 22.250
42151805
Discos de acabado o pulido10Unidad033-1744/DISCOS CORTE METAL 7"1.-DISCO DE CORTE 2.-DE 7 PULGADAS $ 1.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.300 $ 12.300
Total Neto $ 292.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.548
TOTAL OC $ 347.908


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.