Orden de Compra. Nº1545-6664-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-214-L118"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Base Osorno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1545-6664-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-09-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-214-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1545-214-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Base Osorno
Razón Social Hospital Base Osorno
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra Guilermo Buhler 1765 Osorno
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Se pagara de acuerdo a la normativa legal vigente según indica Ley de Presupuesto 20481 del año 2011 para los Serv. de Salud, esto es dentro de los 45 días corridos siguientes contados desde la recepción conforme de la Fact y según disponibilidad
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Base Osorno
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO
Comuna Osorno
Impuesto 88967,5
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALEJANDRO24
Razón Social EMA ROSA SANCHEZ ESPINOZA
R.U.T. 8.262.740-5
Sucursal ALEJANDRO24
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Fruta fresca20kilogramoBETARRAGASBETARRAGAS DE LA ZONA $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
50101634
Fruta fresca60kilogramoCEBOLLASCEBOLLAS $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
50101634
Fruta fresca30kilogramoLECHUGALECHUGA $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
50101634
Fruta fresca140kilogramoPAPASPAPAS $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
50101634
Fruta fresca55kilogramoTOMATETOMATE $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.750 $ 68.750
50101634
Fruta fresca40kilogramoZANAHORIASZANAHORIAS $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
50101634
Fruta fresca20kilogramoZAPALLITOS ITALIANOSZAPALLITOS ITALIANOS $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
50101634
Fruta fresca15kilogramoBROCOLISBROCOLIS $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
50101634
Fruta fresca10kilogramoCEBOLLINCEBOLLIN $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
50101634
Fruta fresca2kilogramoCILANTROCILANTRO DE LA ZONA $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
50101634
Fruta fresca2kilogramoPEREJILPEREJIL DE LA ZONA $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
50101634
Fruta fresca45kilogramoMANZANAS CALIBRE 200 GRAMOS C/UMANZANAS $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
50101634
Fruta fresca35kilogramoNARANJAS CALIBRE 200 GRAMOS C/UNARANJAS $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
50101634
Fruta fresca65kilogramoPERAS CALIBRE 160 GRAMOS C/UPERAS $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.500 $ 71.500
50101634
Fruta fresca10kilogramoPLATANOS CALIBRE 180 GRAMOS C/UPLATANOS $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
Total Neto $ 468.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.968
TOTAL OC $ 557.218


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.