Orden de Compra. Nº
1545-6664-SE18
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-214-L118
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Base Osorno
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1545-6664-SE18
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
10-09-2018
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-214-L118
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1545-214-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Base Osorno
Razón Social
Hospital Base Osorno
R.U.T.
61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra
Guilermo Buhler 1765 Osorno
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Se pagara de acuerdo a la normativa legal vigente según indica Ley de Presupuesto 20481 del año 2011 para los Serv. de Salud, esto es dentro de los 45 días corridos siguientes contados desde la recepción conforme de la Fact y según disponibilidad
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Base Osorno
R.U.T.
61.602.260-1
Dirección de Facturación
GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO
Comuna
Osorno
Impuesto
88967,5
Dirección de Envío de la Factura
GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ALEJANDRO24
Razón Social
EMA ROSA SANCHEZ ESPINOZA
R.U.T.
8.262.740-5
Sucursal
ALEJANDRO24
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101634
Fruta fresca
20
kilogramo
BETARRAGAS
BETARRAGAS DE LA ZONA
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
50101634
Fruta fresca
60
kilogramo
CEBOLLAS
CEBOLLAS
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
50101634
Fruta fresca
30
kilogramo
LECHUGA
LECHUGA
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
50101634
Fruta fresca
140
kilogramo
PAPAS
PAPAS
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.000
$ 70.000
50101634
Fruta fresca
55
kilogramo
TOMATE
TOMATE
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.750
$ 68.750
50101634
Fruta fresca
40
kilogramo
ZANAHORIAS
ZANAHORIAS
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
50101634
Fruta fresca
20
kilogramo
ZAPALLITOS ITALIANOS
ZAPALLITOS ITALIANOS
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
50101634
Fruta fresca
15
kilogramo
BROCOLIS
BROCOLIS
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
50101634
Fruta fresca
10
kilogramo
CEBOLLIN
CEBOLLIN
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
50101634
Fruta fresca
2
kilogramo
CILANTRO
CILANTRO DE LA ZONA
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
50101634
Fruta fresca
2
kilogramo
PEREJIL
PEREJIL DE LA ZONA
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
50101634
Fruta fresca
45
kilogramo
MANZANAS CALIBRE 200 GRAMOS C/U
MANZANAS
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.500
$ 31.500
50101634
Fruta fresca
35
kilogramo
NARANJAS CALIBRE 200 GRAMOS C/U
NARANJAS
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.000
$ 35.000
50101634
Fruta fresca
65
kilogramo
PERAS CALIBRE 160 GRAMOS C/U
PERAS
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.500
$ 71.500
50101634
Fruta fresca
10
kilogramo
PLATANOS CALIBRE 180 GRAMOS C/U
PLATANOS
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
Total Neto
$ 468.250
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 88.968
TOTAL OC
$ 557.218
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.