Orden de Compra. Nº1545-677-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-30-L114"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Base Osorno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1545-677-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-01-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-30-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1545-30-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Base Osorno
Razón Social Hospital Base Osorno
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra Guilermo Buhler 1765 Osorno
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Base Osorno
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO
Comuna Osorno
Impuesto 9127,6
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-01-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Diprolab Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB
R.U.T. 78.027.120-5
Sucursal Diprolab Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111701
Papel facial20Unidad003-0145|TOALLA HUMEDA CON CLORO 75 UNIDADES.003-0145|TOALLA HUMEDA CON CLORO 75 UNIDADES. $ 2.402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.040 $ 48.040
Total Neto $ 48.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.128
TOTAL OC $ 57.168


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.