Orden de Compra. Nº1545-6911-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-2103-L111. OCTUBRE 2011"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Base Osorno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1545-6911-SE11
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 20-09-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-2103-L111. OCTUBRE 2011
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1545-2103-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Base Osorno
Razón Social Hospital Base Osorno
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra Guilermo Buhler 1765 Osorno
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Base Osorno
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Facturación Guilermo Buhler 1765 Osorno
Comuna Osorno
Impuesto 2090
Dirección de Envío de la Factura Guilermo Buhler 1765 Osorno
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-09-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Soviquim Ltda.
Razón Social IMPORTADORA SOVIQUIM LIMITADA
R.U.T. 78.116.970-6
Sucursal Soviquim Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Papel para lentes de microscopio1Rollo244-0055 PAPEL PARAFILM  $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
Total Neto $ 11.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.090
TOTAL OC $ 13.090


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.