Orden de Compra. Nº
1545-7-SE20
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-287-LQ18
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Base Osorno
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1545-7-SE20
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
04-01-2020
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-287-LQ18
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1545-287-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Base Osorno
Razón Social
Hospital Base Osorno
R.U.T.
61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra
Guilermo Buhler 1765 Osorno
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos).
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Se pagara de acuerdo a la normativa legal vigente según indica Ley de Presupuesto 20481 del año 2011 para los Serv. de Salud, esto es dentro de los 45 días corridos siguientes contados desde la recepción conforme de la Fact y según disponibilidad
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Base Osorno
R.U.T.
61.602.260-1
Dirección de Facturación
GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO
Comuna
Osorno
Impuesto
194560,38
Dirección de Envío de la Factura
GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
HECTOR MARCELO GONZALEZ CARO. - Casa Matriz
Razón Social
HECTOR MARCELO GONZALEZ CARO
R.U.T.
8.731.099-k
Sucursal
HECTOR MARCELO GONZALEZ CARO. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101538
Verduras frescas
60
kilogramo
001-1230/ FRUTILLAS (DE ACUERDO A BASES ADJUNTAS
Frutillas frescas
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.000
$ 66.000
50101538
Verduras frescas
1300
kilogramo
001-0084|ZANAHORIA ( DE ACUERDO A BASES ADJUNTAS )
Frescas sin restos de tierra p.p. 200-300 grs Unidad.
$ 445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 578.500
$ 578.500
50101538
Verduras frescas
450
kilogramo
001-0092|ZAPALLO CAMOTE (DE ACUERDO A BASES ADJUNTAS )
Fresco limpio sin restos de tierra no mayor a 10 kg por zapallo.
$ 655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 294.750
$ 294.750
50101538
Verduras frescas
32
kilogramo
001-0230|ZAPALLO ITALIANO ( DE ACUERDO A BASES ADJUNTAS )
tipo Zucchine color verde p.p. 300-400-grs U.
$ 520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.640
$ 16.640
50171548
Hierbas frescas
6
kilogramo
001-0596|PEREJIL ( DE ACUERDO A BASES ADJUNTAS )
fresco color verde intenso limpio sin tierra olor caracteristico
$ 2.006,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.036
$ 12.036
50101538
Verduras frescas
6
kilogramo
001-0599|CILANTRO ( DE ACUERDO A BASES ADJUNTAS )
fresco color verde intenso limpio sin tierra olor caracteristico
$ 2.006,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.036
$ 12.036
50101538
Verduras frescas
40
kilogramo
001-0605|PEPINOS ENSALADA ( DE ACUERDO A BASES ADJUNTAS )
variedad Alaska p.p. 300-500 grunidad color verde oscuro
$ 611,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.440
$ 24.440
50121804
Plantas acuáticas estables sin refrigerar
5
kilogramo
001-0604|COCHAYUYO ( DE ACUERDO A BASES ADJUNTAS )
deshidratada de color café peso promedio de 150 grs cada uno
$ 2.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
50101538
Verduras frescas
6
kilogramo
001-0057/ CEBOLLIN ( DE ACUERDO A BASES ADJUNTAS )
cebolla Cambray peso promedio150-250 grs cada uno. Firme , fresca.
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.600
$ 6.600
Total Neto
$ 1.024.002
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 194.560
TOTAL OC
$ 1.218.562
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.