Orden de Compra. Nº1545-710-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-124-L110"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Base Osorno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1545-710-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-01-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-124-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1545-124-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Base Osorno
Razón Social Hospital Base Osorno
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra Guilermo Buhler 1765 Osorno
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Base Osorno
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Facturación Guilermo Buhler 1765 Osorno
Comuna Osorno
Impuesto 27314,4
Dirección de Envío de la Factura Guilermo Buhler 1765 Osorno
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-01-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MURUA Y ASOCIADOS LTDA
Razón Social MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA
R.U.T. 77.239.430-6
Sucursal MURUA Y ASOCIADOS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152107
Instrumentos de encerado dental24CajaCERA CAVEX ROSADA 25 LAMINASCERA CAVEX ROSADA 25 LAMINAS $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.760 $ 143.760
Total Neto $ 143.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.314
TOTAL OC $ 171.074


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.