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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1545-7311-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-08-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-968-L115 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1545-968-L115 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Base Osorno |
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Razón Social |
Hospital Base Osorno
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R.U.T. |
61.602.260-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Guilermo Buhler 1765 Osorno |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Base Osorno
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R.U.T. |
61.602.260-1 |
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Dirección de Facturación |
GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
7286,88 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LA VALENCIANA - PUYEHUE |
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Razón Social |
MARIA EUGENIA MUNOZ SANTIBANEZ
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R.U.T. |
7.201.274-7 |
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Sucursal |
LA VALENCIANA - PUYEHUE |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60123601
| Pegamento de purpurina | 4 | Caja | Cajas de 12 unidades c/c Adhesivo Barra 40gr. similar a Henkel | Cajas de 12 unidades cc Adhesivo Barra 40gr. Proarte |
$ 9.588,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.352
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$ 38.352
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Total Neto
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$ 38.352
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.287
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$ 45.639
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.