Orden de Compra. Nº1545-8075-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-1197-L115"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Base Osorno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1545-8075-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-09-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-1197-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1545-1197-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Base Osorno
Razón Social Hospital Base Osorno
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra Guilermo Buhler 1765 Osorno
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Base Osorno
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO
Comuna Osorno
Impuesto 184936,5
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Eduplays LTDA
Razón Social SOCIEDAD DE ENSENANZAS EDUCATIVAS LIMITADA
R.U.T. 76.218.641-1
Sucursal Eduplays LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52131501
Cortinas30UnidadCortinas de ducha de material Poliéster a prueba de moho. Cortinas de ducha de material Poliéster a prueba de moho. $ 32.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 973.350 $ 973.350
Total Neto $ 973.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 184.936
TOTAL OC $ 1.158.286


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.