Orden de Compra. Nº1545-8235-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-3292-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Base Osorno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1545-8235-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-3292-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1545-3292-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Base Osorno
Razón Social Hospital Base Osorno
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra Guilermo Buhler 1765 Osorno
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Base Osorno
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO
Comuna Osorno
Impuesto 2173,6
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-12-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA
R.U.T. 78.809.560-0
Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131702
MARGARINA10kilogramoMARGARINA EN ENVASE DE 125 GRS.  $ 1.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.440 $ 11.440
Total Neto $ 11.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.174
TOTAL OC $ 13.614


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.