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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1545-8273-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-12-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-3005-L110 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1545-3005-L110 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Base Osorno |
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Razón Social |
Hospital Base Osorno
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R.U.T. |
61.602.260-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Guilermo Buhler 1765 Osorno |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Base Osorno
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R.U.T. |
61.602.260-1 |
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Dirección de Facturación |
GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
8075 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-12-2010 |
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Proveedor |
DIMERC S.A. |
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Razón Social |
DIMERC S A
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R.U.T. |
96.670.840-9 |
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Sucursal |
DIMERC S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43211708
| Trackballs y mouse de computador | 5 | Unidad | MOUSE OPTICO | |
$ 2.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.500
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$ 12.500
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44111604
| Envolturas de monedas o fajas para billetes | 50 | Paquete | ELASTICOS BLANCO BOLSA X 50GR | |
$ 150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.500
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$ 7.500
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44121707
| Lápices de colores | 30 | Unidad | LAPIZ ARTLINE 250 | |
$ 750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.500
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$ 22.500
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Total Neto
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$ 42.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.075
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$ 50.575
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.