Orden de Compra. Nº1545-8762-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-935-LP16"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Base Osorno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1545-8762-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-935-LP16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1545-935-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Base Osorno
Razón Social Hospital Base Osorno
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra Guilermo Buhler 1765 Osorno
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días El período de pago corresponde a las disposiciones establecidas en Circular N° 34 del Ministerio de Hacienda donde instruye el pago de 45 días para el sector salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Base Osorno
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO
Comuna Osorno
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-12-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ROBERTO
Razón Social laboratorio dental ALVAREZ Y AVENDAÑO LTDA
R.U.T. 76.515.529-0
Sucursal ROBERTO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73171602
Servicios de fabricación de equipos médicos o dentales86Unidad009-0009|PROTESIS DENTAL REMOVIBLE METALICA DE SEPTIEMBRE 2017 PARA PACIENTES DEL HOSPITAL BASE SAN JOSÉ DE OSORNO. FACTURA N°39 DEL 06-10-2017.009-0009|Buena calidad de trabajos. $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.160.000 $ 5.160.000
73171602
Servicios de fabricación de equipos médicos o dentales8Unidad009-0404|PROTESIS DENTAL METALICA + ACRILICA DE SEPTIEMBRE 2017 PARA PACIENTES DEL HOSPITAL BASE SAN JOSÉ DE OSORNO. FACTURA N°39 DEL 06-10-2017.009-0404|Buena calidad de trabajos. $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.000 $ 680.000
Total Neto $ 5.840.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 5.840.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.