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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1545-8911-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-11-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-862-LE16 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1545-862-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Base Osorno |
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Razón Social |
Hospital Base Osorno
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R.U.T. |
61.602.260-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Guilermo Buhler 1765 Osorno |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Base Osorno
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R.U.T. |
61.602.260-1 |
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Dirección de Facturación |
GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
2272,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-11-2016 |
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Proveedor |
SouthClean |
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Razón Social |
CARLOS WERTHER MARCOLETA NIETO
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R.U.T. |
6.127.095-7 |
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Sucursal |
SouthClean |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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52121602
| Servilletas | 40 | Paquete | 001-0293|SERVILLETAS DE PAPEL GRANDES, PQTE X 50 UNIDADES
Cantidad: 40 paquetes mensuales (total: 960 paquetes)
| Servilletas ELITE , grandes . Paquetes de 50 uds. 40 paquetes mensuales . |
$ 299,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.960
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$ 11.960
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Total Neto
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$ 11.960
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.272
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$ 14.232
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.