|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1545-9129-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-10-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SOMASTATINA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1545-938-LP13 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Base Osorno |
|
Razón Social |
Hospital Base Osorno
|
|
R.U.T. |
61.602.260-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Guilermo Buhler 1765 Osorno |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Base Osorno
|
|
R.U.T. |
61.602.260-1 |
|
Dirección de Facturación |
GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO |
|
Comuna |
Osorno
|
|
Impuesto |
40554,74 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
16-10-2014 |
|
|
|
Proveedor |
NOVARTIS CHILE S A |
|
Razón Social |
NOVARTIS CHILE S A
|
|
R.U.T. |
83.002.400-k |
|
Sucursal |
NOVARTIS CHILE S A |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
51182303
| Somatostatina | 10 | Ampolla | 262-0007| SOMASTATINA AM 0,1 MG/ML, ENVASE INDIVIDUAL CON SELLO QUE ASEGURE INVIOLABILIDAD DEL CONTENIDO
| SANDOSTATIN 0,1 MG AMP.5X1 ML
VENCE: 31/01/2015
PLAZO ENTREGA: 2 DIAS HABILES,
VALOR FLETE INCLUIDO,
MONTO MINIMO FACTURACION :$20.000.-
|
$ 21.345,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 213.450
|
$ 213.446
|
|
|
Total Neto
|
$ 213.446
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 40.555
|
|
$ 254.001
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.