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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1545-9149-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-11-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-1097-LE16 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1545-1097-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Base Osorno |
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Razón Social |
Hospital Base Osorno
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R.U.T. |
61.602.260-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Guilermo Buhler 1765 Osorno |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Base Osorno
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R.U.T. |
61.602.260-1 |
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Dirección de Facturación |
GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
27246 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-11-2016 |
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Proveedor |
JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) |
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Razón Social |
JUAN ALBERTO MORA MUNOZ
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R.U.T. |
6.092.496-1 |
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Sucursal |
JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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41113035
| Tiras o papeles para ensayos químicos | 2 | Unidad | 233-0746 | CINTA PARA ORINA COMBUR 10 TEST
| CINTA PARA ORINA COMBUR 10 TEST FCO X 100 TIRAS
Cantidad: 2
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$ 25.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 51.800
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$ 51.800
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42281706
| Lubricantes de instrumentos | 4 | Frasco | 252-0361 | ACEITE P. TURBINA PANA SPRAY 170 ML. SIMILAR NSK
| ACEITE P. TURBINA PANA SPRAY 500 ML. MARCA NSK
Cantidad: 4 |
$ 22.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 91.600
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$ 91.600
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Total Neto
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$ 143.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.246
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$ 170.646
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.