Orden de Compra. Nº1545-9470-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-297-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Base Osorno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1545-9470-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-297-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1545-297-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Base Osorno
Razón Social Hospital Base Osorno
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días, se pagará de acuerdo a normativa legal vigente según indica Ley Presupuesto 20,481 año 2011 para los Servicios de Salud, esto es dentro de los 45 días corridos siguientes, contados desde la recepción conforme de la Factura y según disponibilidad.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Base Osorno
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO
Comuna Osorno
Impuesto 188005
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MADEGOM S.A.
Razón Social MADEGOM S.A.
R.U.T. 84.609.600-0
Sucursal MADEGOM S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Vendajes germicidas150UnidadCarbón activado más plata En sobres individuales estériles. (10.5 x 10.5 cm.)VLIWAKTIV AG CARBON ACTIVADO MAS PLATA 10 X 10 CM CJ X 10 UDS; SE COTIZA VALOR UNITARIO; SE ADJUNTA FICHA TECNICA $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 435.000 $ 435.000
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Vendajes germicidas30UnidadApósito Hiperosmotico En sobres individuales estériles. (15x17 cm)VLIWASORB APOSITO DE ALTA ABSORCION ESTERIL 10x20 CM CJ X 10 UDS; SE COTIZA VALOR UNITARIO; SE ADJUNTA FICHA TECNICA $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
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Vendaje de gel150Unidad31 Telfa Sobres de 7,5 x 15 cm SOLVALINE N COMPRESA NO-ADHERENTE ESTÉRIL 10 X 10 CM CJ X10 UDS; SE COTIZA VALOR UNITARIO; SE ADJUNTA FICHA TECNICA $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500
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Vendajes germicidas100UnidadAlginato de calcio + plata Compresas en acondicionamiento individual listo para el uso. (10x10 cm)SUPRASORB A+AG COMPRESA ALGINATO CALCIO 10 X 10 CM CJ X 10 UDS; SE COTIZA VALOR UNITARIO; SE ADJUNTA FICHA TECNICA $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430.000 $ 430.000
Total Neto $ 989.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 188.005
TOTAL OC $ 1.177.505


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.