|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1545-9727-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
04-12-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO ASEO INTEGRAL MES NOVIEMBRE HBSJO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1545-1362-LP12 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Base Osorno |
|
Razón Social |
Hospital Base Osorno
|
|
R.U.T. |
61.602.260-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Guilermo Buhler 1765 Osorno |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Base Osorno
|
|
R.U.T. |
61.602.260-1 |
|
Dirección de Facturación |
GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO |
|
Comuna |
Osorno
|
|
Impuesto |
1433034,72 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
KAREN BARRIA MARTINEZ |
|
Razón Social |
KAREN ANDREA BARRIA MARTINEZ
|
|
R.U.T. |
15.734.192-8 |
|
Sucursal |
KAREN BARRIA MARTINEZ |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | 009-0230|Contratación del Servicio de Aseo Integral para el Hospital HBSJO Noviembre 2013 | 009-0230|Contratación del Servicio de Aseo Integral para el Hospital HBSJO Noviembre 2013 |
$ 7.542.288,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.542.288
|
$ 7.542.288
|
|
|
Total Neto
|
$ 7.542.288
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.433.035
|
|
$ 8.975.323
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.