Orden de Compra. Nº1546-234-CA07 "1425307 Servicio aseo oficina aeropuerto"
Recuerde que el responsable del pago es SII Dir. Regional Santiago Poniente
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1546-234-CA07
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-11-2007
Nombre de la Orden de Compra 1425307 Servicio aseo oficina aeropuerto
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Servicio aseo oficina aeropuerto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SII DR14 Dirección Regional Santiago Poniente
Razón Social SII Dir. Regional Santiago Poniente
R.U.T. 60.803.306-8
Dirección de Unidad de Compra Romero 3226
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SII Dir. Regional Santiago Poniente
R.U.T. 60.803.306-8
Dirección de Facturación Romero 3226
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Romero 3226
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social carlina e abarca sepúlveda
R.U.T. 10.705.933-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadServicios de limpieza de edificiosBoleta N° 9 $ 33.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.333 $ 33.333
Total Neto $ 33.333
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 33.333


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.