Orden de Compra. Nº1546-303-CA07 "1433107 "
Recuerde que el responsable del pago es SII Dir. Regional Santiago Poniente
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1546-303-CA07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2007
Nombre de la Orden de Compra 1433107
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Servicio de aseo Sede y Unidades
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SII DR14 Dirección Regional Santiago Poniente
Razón Social SII Dir. Regional Santiago Poniente
R.U.T. 60.803.306-8
Dirección de Unidad de Compra Romero 3226
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SII Dir. Regional Santiago Poniente
R.U.T. 60.803.306-8
Dirección de Facturación Romero 3226
Comuna -1
Impuesto 403626,31
Dirección de Envío de la Factura Romero 3226
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social AB SAMI SERVICIOS INTEGRADOS LIMITADA
R.U.T. 78.289.660-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadServicios de limpieza de edificiosFact. 14580 $ 2.124.349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.124.349 $ 2.124.349
Total Neto $ 2.124.349
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 403.626
TOTAL OC $ 2.527.975


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.