Orden de Compra. Nº1547-1499-R106 "SILLA DE RUEDAS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL LUCIO CORDOVA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1547-1499-R106
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2006
Nombre de la Orden de Compra SILLA DE RUEDAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Silla de Ruedas Programa del adulto mayor con garantias Explicitas en salud (Pam-ges) Ortesis SR. ROSENDO BECERRA PIÑA. Paciente: Ines Gomez
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra S. S. Metropolitano Sur Hospital Lucio Córdova
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL LUCIO CORDOVA
R.U.T. 61.608.104-7
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204, interior
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL LUCIO CORDOVA
R.U.T. 61.608.104-7
Dirección de Facturación Gran Avenida 3204, interior
Comuna San Miguel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204, interior
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC ALFREDO MULLER DANIELI Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.724.310-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42192210
Sillas de ruedas1UnidadSillas de ruedasSilla de Ruedas $ 64.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.260 $ 64.260
Total Neto $ 64.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 0
TOTAL OC $ 64.260


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.