Orden de Compra. Nº1548-1000-SE18 "Adquisición insumos clínicas dentales Hospital "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Santa Barbara
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1548-1000-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Adquisición insumos clínicas dentales Hospital
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1548-26-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Santa Barbara
Razón Social Hospital Santa Barbara
R.U.T. 61.607.304-4
Dirección de Unidad de Compra Salamanca s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 21.063 año 2018 establece plazo de 45 días para los Servicios de Salud: Partida N° 16, Glosas 02 Asociada al subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, Incluye: letra e. 45 días a contar de la fecha en que la factura es aceptada.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Santa Barbara
R.U.T. 61.607.304-4
Dirección de Facturación Calle Salamanca Sin Numero
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 135660
Dirección de Envío de la Factura Calle Salamanca Sin Numero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-12-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL
Razón Social IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE
R.U.T. 76.242.192-5
Sucursal COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151611
Cepillos operativos dentales50Unidad no definidaCepillo dental adulto m (suave)  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
42152111
Endurecedores de material de impresión dental1Unidad no definidaAcrílico autocurado Marche color rosado veteado envase 125 grs  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
42203708
Fijadores de revelado de película radiográfica méd4Unidad no definidaSet DURR Revelador y Fijador Autom. Periomat  $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
53131502
Pasta de dientes50Unidad no definidaPasta dental fluorada (1100ppm) diseño niña y niño  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
53131502
Pasta de dientes100Unidad no definidaPasta dental fluorada (1500ppm)adulto  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
42151905
Geles o fluoruro de enjuagues30Unidad no definidaOralgene 0,12% envases 120 ml  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
30201903
Unidades dentales1Unidad no definidaMonómero para acrílico autocurado Marche envase 210 cc  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
42151905
Geles o fluoruro de enjuagues2Unidad no definidaOralgene 0,12% bidón 3,8Lts   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
Total Neto $ 714.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 135.660
TOTAL OC $ 849.660


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.