|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1548-643-R107 |
|
Estado de la Orden de Compra |
En proceso |
|
Fecha de Envío |
13-09-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Mantencion y Recargas Extintores Hospital |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Se requiere realizar mantencion de Extintores y recargas de los mismos por vencimiento |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Santa Barbara |
|
Razón Social |
Hospital Santa Barbara
|
|
R.U.T. |
61.607.304-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Salamanca s/n |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Santa Barbara
|
|
R.U.T. |
61.607.304-4 |
|
Dirección de Facturación |
Calle Salamanca Sin Numero |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
14877 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Calle Salamanca Sin Numero |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
Comercial Sevit Ltda
|
|
R.U.T. |
77.521.890-8 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46191601
| Extintores | 6 | Unidad | Extintores | 6 Recargas Extintores de 6 kgs. |
$ 7.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 46.800
|
$ 46.800
|
46191601
| Extintores | 7 | Unidad | Extintores | 7 Mantencion de Extintores de 6 Kgs. |
$ 4.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 31.500
|
$ 31.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 78.300
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 14.877
|
|
$ 93.177
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.