Orden de Compra. Nº1548-702-SE17 "Adquisicion insumos clinicas dentales Hospital"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Santa Barbara
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1548-702-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-08-2017
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion insumos clinicas dentales Hospital
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1548-26-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Santa Barbara
Razón Social Hospital Santa Barbara
R.U.T. 61.607.304-4
Dirección de Unidad de Compra Salamanca s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.882 año 2016 establece plazo de 45 días para los Servicios de Salud:Partida N° 16, Glosas 02 Asociada al subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, Incluye: letra e. 45 días a contar de la fecha en que la factura es aceptada.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Santa Barbara
R.U.T. 61.607.304-4
Dirección de Facturación Calle Salamanca Sin Numero
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 21618,2
Dirección de Envío de la Factura Calle Salamanca Sin Numero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-08-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INMED DROGUERIA LTDA.
Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA
R.U.T. 86.821.000-1
Sucursal INMED DROGUERIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151620
Limas o raspadores dentales8Unidad no definidaJuego de Limas K-Flexofile 25 mm Nº20 (set)  $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.920 $ 31.920
30201903
Unidades dentales100Unidad no definidaEsponja Hemostatica de colageno liofilizado esteril  $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500
30201903
Unidades dentales10Unidad no definidaBrand Microbrush tamaño normal 2,0mm MRA400 envase de 100 unidades color verde  $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.900 $ 17.900
53131504
Hilo dental2Unidad no definidaHilo retractor N°00  $ 5.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.780 $ 10.780
53131504
Hilo dental2Unidad no definidaHilo retractor N°1  $ 5.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.780 $ 10.780
42151635
Expulsores dentales de saliva o aparatos de succió10Bolsa Eyectores de saliva de 100 unidades $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.900 $ 17.900
Total Neto $ 113.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.618
TOTAL OC $ 135.398


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.