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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1548-86-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-02-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Convenio Insumos Central Alimentacion |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1548-39-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Santa Barbara |
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Razón Social |
Hospital Santa Barbara
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R.U.T. |
61.607.304-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Salamanca s/n |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Santa Barbara
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R.U.T. |
61.607.304-4 |
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Dirección de Facturación |
Calle Salamanca Sin Numero |
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Comuna |
Santa Bárbara
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Impuesto |
6621,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Salamanca Sin Numero |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
La Posada |
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Razón Social |
JUAN JOSE PARRA CONTRERAS
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R.U.T. |
5.798.273-k |
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Sucursal |
La Posada |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50131801
| Queso natural | 20 | Unidad no definida | 03 Margarina soprole 250grs. con sal | |
$ 490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.800
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$ 9.800
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50131801
| Queso natural | 20 | Unidad | Yogurth Diet variedad sabores | Categoría Lacteos ver anexo adjunto. |
$ 200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.000
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$ 4.000
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50161511
| Chocolate o sucedáneo de chocolate | 8 | Unidad | 5 lt crema de batir | Categoría PRODUCTOS PARA REPOSTERIA ver anexo adjunto |
$ 2.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.000
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$ 20.000
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50181903
| Galletas simples saladas | 1 | Unidad | Polvos Hornear 200 grs. | Categoría SUBPRODUCTOS FARINACEOS ver anexo adjunto. |
$ 1.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.050
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$ 1.050
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Total Neto
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$ 34.850
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.622
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$ 41.472
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.