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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1548-982-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud (Adquisicion insumos Servicio Dental Hospital Sta.Barbara) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Santa Barbara |
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Razón Social |
Hospital Santa Barbara
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R.U.T. |
61.607.304-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Salamanca s/n |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Mayor a 30 días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Ley de Presupuesto 21.063 año 2018 establece plazo de 45 días para los Servicios de Salud: Partida N° 16, Glosas 02 Asociada al subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, Incluye: letra e. 45 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Santa Barbara
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R.U.T. |
61.607.304-4 |
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Dirección de Facturación |
Calle Salamanca Sin Numero |
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Comuna |
Santa Bárbara
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Impuesto |
13714 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Salamanca Sin Numero |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MAYORDENT LTDA |
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Razón Social |
MAYORDENT DENTAL LIMITADA
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R.U.T. |
76.271.360-8 |
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Sucursal |
MAYORDENT LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42152109 2239-16-LR15
| Banos de agua para material de impresión dental o | 3 | | (1512292 )ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL FGM ACIDO ORTOFOSFORICO CONDAC GEL 37% 3 UNIDADES 1514293 | (1512292) ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL FGM ACIDO ORTOFOSFORICO CONDAC GEL 37% 3 UNIDADES; Código: FGM-2120; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 3.126,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.378
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$ 9.378
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42291706 2239-16-LR15
| Fresas quirúrgicas o sus accesorios | 7 | | (1352773 )FRESA DENTAL JOTA MULTICUCHILLA ALTA VELOCIDAD TRONCO CONICA LISA X-LARGA FINA 014 UNIDAD 1379076 | (1352773) FRESA DENTAL JOTA MULTICUCHILLA ALTA VELOCIDAD TRONCO CONICA LISA X-LARGA FINA 014 UNIDAD; Código: C135F-014A; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 9.076,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 63.532
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$ 63.532
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Total Neto
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$ 72.910
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Descuento
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$ 729
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.714
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 85.895
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.