Orden de Compra. Nº
1549-10359-SE12
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1549-2013-R112/1549-2009-L112/1725/817-L112
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital San José
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1549-10359-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-11-2012
Nombre de la Orden de Compra
1549-2013-R112/1549-2009-L112/1725/817-L112
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1549-2013-R112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital San José
Razón Social
Hospital San José
R.U.T.
61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra
San José 1196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital San José
R.U.T.
61.608.002-4
Dirección de Facturación
San José 1196
Comuna
Independencia
Impuesto
94475,98
Dirección de Envío de la Factura
San José 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SITEC
Razón Social
COMERCIAL SITEC LIMITADA
R.U.T.
76.049.600-6
Sucursal
SITEC
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111504
Papel para alimentar el tractor
34
Caja
105-2485 P/CONT.TRIPLIC.OFIC.13X9,5
DESPACHO TOTAL
$ 8.779,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 298.486
$ 298.486
44103105
Cartuchos de tinta
4
Unidad
105-0320 CARTR HP 21 (9351A) NEGRO
DESPACHO TOTAL
$ 4.762,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.048
$ 19.048
44103105
Cartuchos de tinta
2
Unidad
105-0323 CARTR.HP 122 NEGRO(CH561H)
DESPACHO TOTAL
$ 3.973,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.946
$ 7.946
44103105
Cartuchos de tinta
2
Unidad
105-0324 CARTR.HP 122XL TRICOLOR (CH562H)
DESPACHO TOTAL
$ 10.947,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.894
$ 21.894
44103105
Cartuchos de tinta
4
Unidad
105-0325 CARTR HP 22 (9352A) COLOR
DESPACHO TOTAL
$ 6.112,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.448
$ 24.448
44103105
Cartuchos de tinta
2
Unidad
105-0328 CARTR.HP CC643WL COLOR
DESPACHO TOTAL
$ 7.579,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.158
$ 15.158
44103105
Cartuchos de tinta
3
Unidad
105-0329 CATR.HP CC640WL NEGRO
DESPACHO TOTAL
$ 6.133,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.399
$ 18.399
44103105
Cartuchos de tinta
3
Unidad
105-0089 CARTR CANON PG-40 NEGRO
DESPACHO TOTAL
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
44103105
Cartuchos de tinta
2
Unidad
105-0250 CARTR.EPSON 135 NEGRO
DESPACHO TOTAL
$ 3.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.026
$ 7.026
44103105
Cartuchos de tinta
2
Unidad
105-0315 CARTR.HP 316 NEGRO PHOTOSMART
DESPACHO TOTAL
$ 4.596,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.192
$ 9.192
44103105
Cartuchos de tinta
1
Unidad
105-0023 CARTR.HP 6656 NEGRO
DESPACHO TOTAL
$ 8.173,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.173
$ 8.173
44103105
Cartuchos de tinta
2
Unidad
105-0073 CARTR LEXMARK 20 COLOR
DESPACHO TOTAL
$ 20.236,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.472
$ 40.472
Total Neto
$ 497.242
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 94.476
TOTAL OC
$ 591.718
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.