Orden de Compra. Nº1549-10359-SE12 "1549-2013-R112/1549-2009-L112/1725/817-L112"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San José
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1549-10359-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-11-2012
Nombre de la Orden de Compra 1549-2013-R112/1549-2009-L112/1725/817-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1549-2013-R112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San José
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra San José 1196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Facturación San José 1196
Comuna Independencia
Impuesto 94475,98
Dirección de Envío de la Factura San José 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SITEC
Razón Social COMERCIAL SITEC LIMITADA
R.U.T. 76.049.600-6
Sucursal SITEC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111504
Papel para alimentar el tractor34Caja105-2485 P/CONT.TRIPLIC.OFIC.13X9,5 DESPACHO TOTAL $ 8.779,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.486 $ 298.486
44103105
Cartuchos de tinta4Unidad105-0320 CARTR HP 21 (9351A) NEGRO DESPACHO TOTAL $ 4.762,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.048 $ 19.048
44103105
Cartuchos de tinta2Unidad105-0323 CARTR.HP 122 NEGRO(CH561H) DESPACHO TOTAL $ 3.973,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.946 $ 7.946
44103105
Cartuchos de tinta2Unidad105-0324 CARTR.HP 122XL TRICOLOR (CH562H) DESPACHO TOTAL $ 10.947,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.894 $ 21.894
44103105
Cartuchos de tinta4Unidad105-0325 CARTR HP 22 (9352A) COLOR DESPACHO TOTAL $ 6.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.448 $ 24.448
44103105
Cartuchos de tinta2Unidad105-0328 CARTR.HP CC643WL COLOR DESPACHO TOTAL $ 7.579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.158 $ 15.158
44103105
Cartuchos de tinta3Unidad105-0329 CATR.HP CC640WL NEGRO DESPACHO TOTAL $ 6.133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.399 $ 18.399
44103105
Cartuchos de tinta3Unidad105-0089 CARTR CANON PG-40 NEGRO DESPACHO TOTAL $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
44103105
Cartuchos de tinta2Unidad105-0250 CARTR.EPSON 135 NEGRO DESPACHO TOTAL $ 3.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.026 $ 7.026
44103105
Cartuchos de tinta2Unidad105-0315 CARTR.HP 316 NEGRO PHOTOSMART DESPACHO TOTAL $ 4.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.192 $ 9.192
44103105
Cartuchos de tinta1Unidad105-0023 CARTR.HP 6656 NEGRO DESPACHO TOTAL $ 8.173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.173 $ 8.173
44103105
Cartuchos de tinta2Unidad105-0073 CARTR LEXMARK 20 COLOR DESPACHO TOTAL $ 20.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.472 $ 40.472
Total Neto $ 497.242
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.476
TOTAL OC $ 591.718


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.