Orden de Compra. Nº1549-10802-SE10 "AD 1549-1007-L110"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San José
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1549-10802-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-11-2010
Nombre de la Orden de Compra AD 1549-1007-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1549-1007-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San José
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra San José 1196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Facturación San José 1196
Comuna Independencia
Impuesto 12758,5
Dirección de Envío de la Factura San José 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-11-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGAL
Razón Social JORGE ALVARO GALLARDO MARTINEZ
R.U.T. 7.898.843-6
Sucursal INGAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103203
Cinta de repuesto para máquina de tarjetas o ficha85RolloPAPEL TERMICO PARA RELOJ CONTROL 80 X 80 MM (105-2560)PAPEL TERMICO PARA RELOJ CONTROL 80 X 80 MM (105-2560) $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.150 $ 67.150
Total Neto $ 67.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.758
TOTAL OC $ 79.908


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.