Orden de Compra. Nº
1549-10954-SE10
"
1549-1588-L110
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San José
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1549-10954-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-11-2010
Nombre de la Orden de Compra
1549-1588-L110
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1549-1588-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital San José
Razón Social
Hospital San José
R.U.T.
61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra
San José 1196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital San José
R.U.T.
61.608.002-4
Dirección de Facturación
San José 1196
Comuna
Independencia
Impuesto
53274,1
Dirección de Envío de la Factura
San José 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
24-11-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
INSTITUTO ORTOPEDICO Y DE REHABILITACION IOR LTDA
Razón Social
INSTITUTO ORTOPEDICO Y DE REHABILITACION IOR LTDA
R.U.T.
82.122.500-0
Sucursal
INSTITUTO ORTOPEDICO Y DE REHABILITACION IOR LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
13111045
Acetato polivinilo
4
Metro Cuadrado
238-1660 PVA
238-1660 PVA
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
13111059
Resinas plásticas
10
kilogramo
238-1500 PALATAL P-4
238-1500 PALATAL P-4
$ 5.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.000
$ 56.000
13111307
Espuma de goma
4
Plancha
238-1270 GOMA ESPONJA 10MM X 1MT.
238-1270 GOMA ESPONJA 10MM X 1MT.
$ 13.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.600
$ 52.600
31162204
Remaches completos
100
Caja
238-1675 REMACHES RAPIDOS MEDIANOS
238-1675 REMACHES RAPIDOS MEDIANOS
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
42143509
Pegamentos o cementos para moldes auriculares
4
Tarro
238-1250 GOBUSA 3/4
238-1250 GOBUSA 3/4
$ 6.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.400
$ 26.400
44122101
Gomas elásticas
10
Metro Lineal
238-1195 ELASTICO 8 CM BLANCO
238-1195 ELASTICO 8 CM BLANCO
$ 3.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.500
$ 37.500
44122101
Gomas elásticas
10
Metro Lineal
238-1175 ELASTICO 3 CM BCO
238-1175 ELASTICO 3 CM BCO
$ 1.245,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.450
$ 12.450
44122101
Gomas elásticas
10
Metro Lineal
238-1190 ELASTICO 6 CM BLANCO
238-1190 ELASTICO 6 CM BLANCO
$ 3.270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.700
$ 32.700
46151602
Bastones de madera
1
Unidad
238-1518 PALO DE ALAMO 2*2 CEPILLADO
238-1518 PALO DE ALAMO 2*2 CEPILLADO
$ 3.040,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.040
$ 3.040
46151602
Bastones de madera
1
Unidad
238-1515 PALO DE ALAMO 2*6 CEPILLADO
238-1515 PALO DE ALAMO 2*6 CEPILLADO
$ 9.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.200
$ 9.200
Total Neto
$ 280.390
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 53.274
TOTAL OC
$ 333.664
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.