Orden de Compra. Nº1549-10954-SE10 "1549-1588-L110"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San José
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1549-10954-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-11-2010
Nombre de la Orden de Compra 1549-1588-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1549-1588-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San José
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra San José 1196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Facturación San José 1196
Comuna Independencia
Impuesto 53274,1
Dirección de Envío de la Factura San José 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-11-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSTITUTO ORTOPEDICO Y DE REHABILITACION IOR LTDA
Razón Social INSTITUTO ORTOPEDICO Y DE REHABILITACION IOR LTDA
R.U.T. 82.122.500-0
Sucursal INSTITUTO ORTOPEDICO Y DE REHABILITACION IOR LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111045
Acetato polivinilo4Metro Cuadrado238-1660 PVA 238-1660 PVA $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
13111059
Resinas plásticas10kilogramo238-1500 PALATAL P-4 238-1500 PALATAL P-4 $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
13111307
Espuma de goma4Plancha238-1270 GOMA ESPONJA 10MM X 1MT. 238-1270 GOMA ESPONJA 10MM X 1MT. $ 13.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.600 $ 52.600
31162204
Remaches completos100Caja238-1675 REMACHES RAPIDOS MEDIANOS 238-1675 REMACHES RAPIDOS MEDIANOS $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
42143509
Pegamentos o cementos para moldes auriculares4Tarro238-1250 GOBUSA 3/4 238-1250 GOBUSA 3/4 $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400
44122101
Gomas elásticas10Metro Lineal238-1195 ELASTICO 8 CM BLANCO 238-1195 ELASTICO 8 CM BLANCO $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
44122101
Gomas elásticas10Metro Lineal238-1175 ELASTICO 3 CM BCO 238-1175 ELASTICO 3 CM BCO $ 1.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.450 $ 12.450
44122101
Gomas elásticas10Metro Lineal238-1190 ELASTICO 6 CM BLANCO 238-1190 ELASTICO 6 CM BLANCO $ 3.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.700 $ 32.700
46151602
Bastones de madera1Unidad238-1518 PALO DE ALAMO 2*2 CEPILLADO 238-1518 PALO DE ALAMO 2*2 CEPILLADO $ 3.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.040 $ 3.040
46151602
Bastones de madera1Unidad238-1515 PALO DE ALAMO 2*6 CEPILLADO 238-1515 PALO DE ALAMO 2*6 CEPILLADO $ 9.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
Total Neto $ 280.390
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.274
TOTAL OC $ 333.664


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.