Orden de Compra. Nº1549-10978-SE11 "AD: 1549-1933-1934-1936-1940-L111"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San José
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1549-10978-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 01-12-2011
Nombre de la Orden de Compra AD: 1549-1933-1934-1936-1940-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1549-1933-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San José
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra San José 1196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Facturación San José 1196
Comuna Independencia
Impuesto 39114,92
Dirección de Envío de la Factura San José 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-11-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INBALE LTDA.
Razón Social DISTRIBUIDORA INBALE LIMITADA
R.U.T. 77.267.230-6
Sucursal INBALE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111504
Papel para alimentar el tractor8Caja105-2455 P/CONT.DUPLIC.CARTA 11X9,5 FAVOR DESPACHAR $ 7.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.480 $ 60.480
26111701
Baterías recargables13Unidad118-1977 BATERIA 9 VOLT . FAVOR DESPACHAR $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.250 $ 16.250
26111702
Pilas alcalinas95Unidad118-6315 PILA ALCALINA AAA FAVOR DESPACHAR $ 289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.455 $ 27.455
26111702
Pilas alcalinas124Unidad118-6333 PILA ALCALINA AA FAVOR DESPACHAR $ 285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.340 $ 35.340
44121620
Dedo de goma7Unidad103-3415 DEDOS DE GOMA PEQUEñO FAVOR DESPACHAR $ 49,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 343 $ 343
44103105
Cartuchos de tinta5Unidad105-0016 CARTR.HP 51649 COLOR FAVOR DESPACHAR $ 13.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
Total Neto $ 205.868
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.115
TOTAL OC $ 244.983


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.