Orden de Compra. Nº1549-11590-SE10 "ESTERILIZACION DE MATERIAL"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San José
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1549-11590-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2010
Nombre de la Orden de Compra ESTERILIZACION DE MATERIAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San José
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra San José 1196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Facturación San José 1196
Comuna Independencia
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura San José 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-12-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Difusión y Extención
Razón Social COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR
R.U.T. 82.983.100-7
Sucursal Difusión y Extención
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26142004
Irradiadores de neutrones2CajaIRRADIACION 25 KGYIRRADIACION 25 KGY $ 18.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.200 $ 37.200
Total Neto $ 37.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 37.200

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.