Orden de Compra. Nº1549-1250-AG21 "ADQUISICIÓN INSUMOS TALLER ORTOPEDICO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San José
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1549-1250-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-03-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN INSUMOS TALLER ORTOPEDICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San José
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra San José 1196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3773 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Facturación San José 1196
Comuna Independencia
Impuesto 220970
Dirección de Envío de la Factura San José 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-03-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARITZA GRACIELA BRIONES MENDEZ
Razón Social MARITZA GRACIELA BRIONES MENDEZ
R.U.T. 12.922.453-3
Sucursal MARITZA GRACIELA BRIONES MENDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102403
Pantys300Unidad238-1174 PANTY MEDIA NYLON TRANSPARENTEDESPACHO TOTAL. $ 1.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 483.000 $ 483.000
42311510
Vendaje de espuma100Unidad238-1235 GASA FIXOMULL STRECH 5CM*10MTSDESPACHO TOTAL. $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.000 $ 680.000
Total Neto $ 1.163.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 220.970
TOTAL OC $ 1.383.970


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 17.123.541-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 12.922.453-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.