Orden de Compra. Nº1549-1294-SE25 "1549-12-LR23"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1549-1294-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-03-2025
Nombre de la Orden de Compra 1549-12-LR23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1549-12-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San José
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra San José 1196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4516 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Facturación San José 1196
Comuna *
Impuesto 18886950
Dirección de Envío de la Factura San José 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor B.BRAUN MEDICAL SpA
Razón Social B BRAUN MEDICAL SPA
R.U.T. 96.756.540-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal B.BRAUN MEDICAL SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42231505
Adaptadores, conectores o extensiones de los equip20250Unidad no definida225-4114 Equipo Infusión P/Bomba INFUSIÓN BOMBA 8270358SP VALOR UNITARIO NETO 3.500 $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.875.000 $ 70.875.000
42231505
Adaptadores, conectores o extensiones de los equip3300Unidad no definida225-6891 Equipo Adm. Fotoprotegida8700128SP FOTOPROTEGIDA VALOR UNITARIO NETO 5.100 MARCA B. BRAUN. VER CERT.ENTREGA EQUIPOS Y ACCESORIOS OFERTA 1.VENCIMIENTO SUPERIOR 1 AÑO. P. $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.830.000 $ 16.830.000
42231505
Adaptadores, conectores o extensiones de los equipos de alimentación enteral3000Unidad225-4110 Equipo Infusión Enteral Tapa Rosca EQUIPO INFUSIÓN ENTERAL 8250835SP VALOR UNITARIO NETO 3.900 $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700.000 $ 11.700.000
Total Neto $ 99.405.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.886.950
TOTAL OC $ 118.291.950


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.