Orden de Compra. Nº1549-13-SE08 "AD 1549-499-LE07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San José
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1549-13-SE08
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 02-01-2008
Nombre de la Orden de Compra AD 1549-499-LE07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PRIMER TRIMESTRE 2008. ORDEN DE COMPRA INTERNA N°20800011. LA FORMA DE PAGO SE ENCUENTRA ESTIPULADA EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS ADJUNTA A LA AD 1549-499-LE07. DESPACHO DIFERIDO SE AVISARA POR CORREO ELECTRONICO
Proveniente de Licitación 1549-499-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San José
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra San José 1196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Facturación San José 1196
Comuna -1
Impuesto 1111500
Dirección de Envío de la Factura San José 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL RK S A
R.U.T. 99.594.830-3
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
Leche 12 %1950UnidadLeche 12 %LECHE EN POLVO 12% MATERIA GRASA ENVASE X 1 KG. (100-1360) $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.850.000 $ 5.850.000
Total Neto $ 5.850.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.111.500
TOTAL OC $ 6.961.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.