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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1549-1484-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
238-1311 / 238-1360 / 238-1361 / 1549-1398-COT25/ |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
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R.U.T. |
61.608.002-4 |
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Dirección de Facturación |
San José 1196 |
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Comuna |
Independencia
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Impuesto |
1033839,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San José 1196 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Nene.spa |
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Razón Social |
IMR SPA
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R.U.T. |
77.108.349-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Nene.spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11151702
| Hilo de algodón | 4 | Unidad | 238-1360/ HILO COSTURA NEGRO O BLANCO | 238-1360/ HILO COSTURA NEGRO O BLANCO |
$ 1.560,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.240
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$ 6.240
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11151702
| Hilo de algodón | 8 | Metro Lineal | 238-1361 /HILO 30/3 3300 YARDAS POLIESTER BLANCO
| 238-1361 /HILO 30/3 3300 YARDAS POLIESTER BLANCO |
$ 4.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.200
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$ 35.200
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13102022
| Polipropileno (PP) | 18 | Pliego | 238-1311 / PLANCHA DE POLIPROPILENO 6MM | 238-1311 / PLANCHA DE POLIPROPILENO 6MM |
$ 299.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.399.820
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$ 5.399.820
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Total Neto
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$ 5.441.260
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.033.839
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$ 6.475.099
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.