Orden de Compra. Nº
1549-1490-SE08
"
AD: 1549-40-LE08
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San José
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1549-1490-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-04-2008
Nombre de la Orden de Compra
AD: 1549-40-LE08
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
SEGUNDO TRIMESTRE 2008. ORDEN DE COMPRA INTERNA N°20801426 LA FORMA DE PAGO SE ENCUENTRA ESTIPULADA EN LAS BASES ADMINISTRATIVA ADJUNTA A LA AD 1549-40-LE08. DESPACHO DIFERIDO SE AVISARA POR CORREO ELECTRONICO.
Proveniente de Licitación
1549-40-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital San José
Razón Social
Hospital San José
R.U.T.
61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra
San José 1196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital San José
R.U.T.
61.608.002-4
Dirección de Facturación
San José 1196
Comuna
-1
Impuesto
669067,9
Dirección de Envío de la Factura
San José 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y RAMIREZ LTD
R.U.T.
79.967.190-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103103
TONER HP-C-7115-A (105-2662)
2
Unidad
TONER HP-C-7115-A (105-2662)
TONER HP-C-7115-A (105-2662)
$ 22.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
14111504
PAPEL CONTINUO ORIGINAL 11 x 15 (105-2545)
5
Unidad
PAPEL CONTINUO ORIGINAL 11 x 15 (105-2545)
PAPEL CONTINUO ORIGINAL 11 x 15 (105-2545)
$ 9.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.500
$ 49.500
44103103
TONER HP Q 2612 A (BCO-SANGRE) (105-2635)
19
Unidad
TONER HP Q 2612 A (BCO-SANGRE) (105-2635)
TONER HP Q 2612 A (BCO-SANGRE) (105-2635)
$ 25.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 475.000
$ 475.000
44103103
TONER PHASER XEROX, 06RO01159 MOD. 3117 (105-2652)
34
Unidad
TONER PHASER XEROX, 06RO01159 MOD. 3117 (105-2652)
TONER PHASER XEROX, 06RO01159 MOD. 3117 (105-2652)
$ 33.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.139.000
$ 1.139.000
14111504
PAPEL CONTINUO ORIGINAL OFICIO 13 x 9,5 (105-2530)
39
Unidad
PAPEL CONTINUO ORIGINAL OFICIO 13 x 9,5 (105-2530)
PAPEL CONTINUO ORIGINAL OFICIO 13 x 9,5 (105-2530)
$ 7.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 310.050
$ 310.050
14111504
PAPEL CONTINUO CUADRUPLICADA 11x9,5 CJ x 500 (105-2440)
44
Unidad
PAPEL CONTINUO CUADRUPLICADA 11x9,5 CJ x 500 (105-2440)
PAPEL CONTINUO CUADRUPLICADA 11x9,5 CJ x 500 (105-2440)
$ 8.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 395.560
$ 395.560
14111504
PAPEL IDENTIFICACION ORIGINAL 1/3, CARTA 11X9,5 2000UN (105-2445)
61
Unidad
PAPEL IDENTIFICACION ORIGINAL 1/3, CARTA 11X9,5 2000UN (105-2445)
PAPEL IDENTIFICACION ORIGINAL 1/3, CARTA 11X9,5 2000UN (105-2445)
$ 9.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 579.500
$ 579.500
14111504
PAPEL CONTINUO ORIGINAL CARTA 11 x 9,5 (105-2517)
91
Unidad
PAPEL CONTINUO ORIGINAL CARTA 11 x 9,5 (105-2517)
PAPEL CONTINUO ORIGINAL CARTA 11 x 9,5 (105-2517)
$ 5.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 527.800
$ 527.800
Total Neto
$ 3.521.410
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 669.068
TOTAL OC
$ 4.190.478
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.