Orden de Compra. Nº
1549-1551-AG26
"
EXT./ MENOR A 100 UTM, SOLICITUD EXTRAORDINARIA SEGÚN MEMORÁNDUM N° 28/26 UNIDAD DE ALIMENTACION Y NUTRICION, COD.108-9610 CALZADO DE SEGURIDAD, 1549-1135-COT26
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1549-1551-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
EXT./ MENOR A 100 UTM, SOLICITUD EXTRAORDINARIA SEGÚN MEMORÁNDUM N° 28/26 UNIDAD DE ALIMENTACION Y NUTRICION, COD.108-9610 CALZADO DE SEGURIDAD, 1549-1135-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital San José
Razón Social
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
R.U.T.
61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6808 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
R.U.T.
61.608.002-4
Dirección de Facturación
San José 1196
Comuna
Independencia
Impuesto
473749,8
Dirección de Envío de la Factura
San José 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
OVERLAND
Razón Social
COMERCIAL E INDUSTRIAL ROVIGO LIMITADA
R.U.T.
79.995.160-6
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
OVERLAND
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53111902
Zapatillas de mujer
6
Unidad
108-9610 CALZADO DE SEGURIDAD, N° 35
108-9610 CALZADO DE SEGURIDAD, N° 35
$ 42.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 257.940
$ 257.940
53111902
Zapatillas de mujer
9
Unidad
108-9610 CALZADO DE SEGURIDAD, N° 36
108-9610 CALZADO DE SEGURIDAD, N° 36
$ 42.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 386.910
$ 386.910
53111902
Zapatillas de mujer
11
Unidad
108-9610 CALZADO DE SEGURIDAD, N° 37
108-9610 CALZADO DE SEGURIDAD, N° 37
$ 42.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 472.890
$ 472.890
53111902
Zapatillas de mujer
12
Unidad
108-9610 CALZADO DE SEGURIDAD, N° 38
108-9610 CALZADO DE SEGURIDAD, N° 38
$ 42.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 515.880
$ 515.880
53111901
Zapatillas de hombre
8
Unidad
108-9610 CALZADO DE SEGURIDAD, N° 39
108-9610 CALZADO DE SEGURIDAD, N° 39
$ 42.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 343.920
$ 343.920
53111901
Zapatillas de hombre
4
Unidad
108-9610 CALZADO DE SEGURIDAD, N° 40
108-9610 CALZADO DE SEGURIDAD, N° 40
$ 42.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 171.960
$ 171.960
53111901
Zapatillas de hombre
4
Unidad
108-9610 CALZADO DE SEGURIDAD, N° 41
108-9610 CALZADO DE SEGURIDAD, N° 41
$ 42.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 171.960
$ 171.960
53111901
Zapatillas de hombre
2
Unidad
108-9610 CALZADO DE SEGURIDAD, N° 42
108-9610 CALZADO DE SEGURIDAD, N° 42
$ 42.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.980
$ 85.980
53111901
Zapatillas de hombre
2
Unidad
108-9610 CALZADO DE SEGURIDAD, N° 43
108-9610 CALZADO DE SEGURIDAD, N° 43
$ 42.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.980
$ 85.980
Total Neto
$ 2.493.420
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 473.750
TOTAL OC
$ 2.967.170
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.