|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1549-164-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
08-01-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
AD 1549-503-LE07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
PRIMER TRIMESTRE 2008.
ORDEN DE COMPRA INTERNA N° 20800147.
LA FORMA DE PAGO SE ENCUENTRA ESTIPULADA EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS ADJUNTA A LA AD 1549-503-LE07.
DESPACHO DIFERIDO SE AVISARA POR CORREO ELECTRONICO. |
|
Proveniente de Licitación
|
1549-503-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital San José |
|
Razón Social |
Hospital San José
|
|
R.U.T. |
61.608.002-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
San José 1196 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital San José
|
|
R.U.T. |
61.608.002-4 |
|
Dirección de Facturación |
San José 1196 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
81955,17 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San José 1196 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
|
|
R.U.T. |
96.556.940-5 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31201603
| Gomas de pegar // 25121 | 2 | Unidad | Gomas de pegar // 25121 | GOMA DE PEGAR FC x 250 cc (103-4645) |
$ 358,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 716
|
$ 716
|
44122103
| Corchetes // 87592 | 6 | Unidad | Corchetes // 87592 | CORCHETE ESPECIAL 23/6 (103-3173) |
$ 248,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.488
|
$ 1.488
|
53141501
| Alfileres rectos // 81274 | 9 | Unidad | Alfileres rectos // 81274 | ALFILERES CABEZA COLOR 3 CM LARGO (103-1182) |
$ 139,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.251
|
$ 1.251
|
44122104
| Clips para papel // 82851 | 147 | Unidad | Clips para papel // 82851 | CLIP DE 80 MM (103-2832) |
$ 323,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 47.481
|
$ 47.481
|
44121711
| Rotuladores // 10495AZ - 10495NG | 236 | Unidad | Rotuladores // 10495AZ - 10495NG | LAPIZ PILOT PIZARRA (AZUL Y NEGRO) (103-5562) |
$ 417,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 98.412
|
$ 98.412
|
44121708
| Marcadores // 99714AZ - 99714NG | 329 | Unidad | Marcadores // 99714AZ - 99714NG | LAPIZ ARTLINE N° 70 AZUL Y NEGRO (103-5440) |
$ 478,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 157.262
|
$ 157.262
|
44122011
| Carpetas para archivos // 81379 | 358 | Unidad | Carpetas para archivos // 81379 | CARPETA COLGANTE FUELLE PLASTICO (103-1900) |
$ 103,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 36.874
|
$ 36.874
|
44122011
| Carpetas para archivos // 12310 | 853 | Unidad | Carpetas para archivos // 12310 | CARPETA COLGANTE FUELLE METALICO (103-1901) |
$ 103,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 87.859
|
$ 87.859
|
|
|
Total Neto
|
$ 431.343
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 81.955
|
|
$ 513.298
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.