Orden de Compra. Nº1549-164-SE08 "AD 1549-503-LE07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San José
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1549-164-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-01-2008
Nombre de la Orden de Compra AD 1549-503-LE07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PRIMER TRIMESTRE 2008. ORDEN DE COMPRA INTERNA N° 20800147. LA FORMA DE PAGO SE ENCUENTRA ESTIPULADA EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS ADJUNTA A LA AD 1549-503-LE07. DESPACHO DIFERIDO SE AVISARA POR CORREO ELECTRONICO.
Proveniente de Licitación 1549-503-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San José
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra San José 1196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Facturación San José 1196
Comuna -1
Impuesto 81955,17
Dirección de Envío de la Factura San José 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201603
Gomas de pegar // 251212UnidadGomas de pegar // 25121GOMA DE PEGAR FC x 250 cc (103-4645) $ 358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 716 $ 716
44122103
Corchetes // 875926UnidadCorchetes // 87592CORCHETE ESPECIAL 23/6 (103-3173) $ 248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.488 $ 1.488
53141501
Alfileres rectos // 812749UnidadAlfileres rectos // 81274ALFILERES CABEZA COLOR 3 CM LARGO (103-1182) $ 139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.251 $ 1.251
44122104
Clips para papel // 82851147UnidadClips para papel // 82851CLIP DE 80 MM (103-2832) $ 323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.481 $ 47.481
44121711
Rotuladores // 10495AZ - 10495NG236UnidadRotuladores // 10495AZ - 10495NGLAPIZ PILOT PIZARRA (AZUL Y NEGRO) (103-5562) $ 417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.412 $ 98.412
44121708
Marcadores // 99714AZ - 99714NG329UnidadMarcadores // 99714AZ - 99714NGLAPIZ ARTLINE N° 70 AZUL Y NEGRO (103-5440) $ 478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.262 $ 157.262
44122011
Carpetas para archivos // 81379358UnidadCarpetas para archivos // 81379CARPETA COLGANTE FUELLE PLASTICO (103-1900) $ 103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.874 $ 36.874
44122011
Carpetas para archivos // 12310853UnidadCarpetas para archivos // 12310CARPETA COLGANTE FUELLE METALICO (103-1901) $ 103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.859 $ 87.859
Total Neto $ 431.343
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 81.955
TOTAL OC $ 513.298


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.