Orden de Compra. Nº1549-1656-SE25 "LICITACION 1549-154-LR24 - ADQ PROPOFOL EN DISTINTAS PRESENTACIONS CON EQUIPAMIENTO (211-2240; 211-2243; 211-2248; 211-2250)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1549-1656-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-04-2025
Nombre de la Orden de Compra LICITACION 1549-154-LR24 - ADQ PROPOFOL EN DISTINTAS PRESENTACIONS CON EQUIPAMIENTO (211-2240; 211-2243; 211-2248; 211-2250)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1549-154-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San José
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra San José 1196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5390 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Facturación San José 1196
Comuna *
Impuesto 52369747,88
Dirección de Envío de la Factura San José 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fresenius Kabi Chile Ltda.
Razón Social FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA
R.U.T. 77.478.120-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Fresenius Kabi Chile Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51142941
Propofol1GlobalDESPACHOS PARCIALES, SOLICITADOS MEDIANTE OC INTERNA, ENVIADA POR CORREO ELECTRONICO. 3092051 PROPOFOL 1% MCT LCT 50 ML EMULSIÓN INYECTABLE 500 MG 50 ML CAJA X 10 F.A. 3093051 PROPOFOL 2% MCT LCT 50 ML EMULSIÓN INYECTABLE 1000 MG 50 ML CAJA X 10 F.A. 4243352 PROPOFOL 1% MCT LCT 20 ML EMULSIÓN INYECTABLE 200 MG 20 ML CAJA X 5 AMPOLLAS. TIVA1SPIKE PROPOFOL 1% MCT LCT 50 ML EMULSIÓN INYECTABLE 500 MG 50 ML + CAJA TIVA TWIN, EMPAQUE X 10 F.A. DESPACHOS PARCIALES (211-2243) PROPOFOL 1% 50ML $10500 C/U / (211-2250) PROPOFOL 2% 50ML $15000 C/U / (211-2240) PROPOFOL 1% 20ML O MCT/LCT $2000 C/U / (211-2248) PROPOFOL 1% 50ML C/TIVA KIT $14100.- $ 275.630.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.630.252 $ 275.630.252
Total Neto $ 275.630.252
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.369.748
TOTAL OC $ 328.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.