Orden de Compra. Nº1549-200-AG25 "EXT-MAV/MENOR A 100 UTM, SOLICITUD EXTRAORDINARIA, HOSPITAL SAN JOSE REQUIERE DE COMPRA DE BUTACAS.UND ALIVIO DEL DOLOR"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1549-200-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-02-2025
Nombre de la Orden de Compra EXT-MAV/MENOR A 100 UTM, SOLICITUD EXTRAORDINARIA, HOSPITAL SAN JOSE REQUIERE DE COMPRA DE BUTACAS.UND ALIVIO DEL DOLOR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San José
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3081 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Facturación San José 1196
Comuna Independencia
Impuesto 103360
Dirección de Envío de la Factura San José 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pupitre.cl
Razón Social COMERCIALIZADORA PUPITRE SPA
R.U.T. 76.256.383-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Pupitre.cl
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101504
Sillas4Pack122 - 0135 BANQUETA PARA VISITAS122 - 0135 BANQUETA PARA VISITAS $ 136.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 544.000 $ 544.000
Total Neto $ 544.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 103.360
TOTAL OC $ 647.360


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 17.203.260-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.209.015-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.256.383-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.574.927-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.729.781-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.048.055-8 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.202.153-4 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.324.357-3 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.324.357-3 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.479.947-8 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.544.261-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.