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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1549-2018-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-06-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MARCAPASOS 2017 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1549-314-LQ16 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital San José |
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Razón Social |
Hospital San José
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R.U.T. |
61.608.002-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San José 1196 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
El pago de lo facturado será efectuado en el plazo de 45 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura, según lo indicado en la letra d de la glosa N°2 de la partida del Ministerio de salud de la Ley N°20.981 de Presupuesto del Sector P |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital San José
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R.U.T. |
61.608.002-4 |
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Dirección de Facturación |
San José 1196 |
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Comuna |
Independencia
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Impuesto |
798000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San José 1196 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Medtronic Chile SpA |
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Razón Social |
MEDTRONIC CHILE SPA
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R.U.T. |
76.309.869-9 |
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Sucursal |
Medtronic Chile SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42203502
| Accesorios o electrodos o indicaciones de marcapas | 7 | Unidad | 237-6100 MARCAPASO BICAM.MULTIP.DDD
| DESPACHO TOTAL |
$ 600.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.200.000
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$ 4.200.000
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Total Neto
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$ 4.200.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 798.000
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$ 4.998.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.