Orden de Compra. Nº1549-2185-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1549-872-L115"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San José
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1549-2185-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-05-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1549-872-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1549-872-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San José
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra San José 1196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Facturación San José 1196
Comuna Independencia
Impuesto 132430
Dirección de Envío de la Factura San José 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Miguel Angel Lorca Osorio
Razón Social MIGUEL ANGEL LORCA OSORIO
R.U.T. 6.442.147-6
Sucursal Miguel Angel Lorca Osorio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221201
Cereales precocidos y listos para comer820kilogramo100-1370 MAICENA.- DESPACHO SE SOLICITARA $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 697.000 $ 697.000
Total Neto $ 697.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 132.430
TOTAL OC $ 829.430


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.