Orden de Compra. Nº1549-2234-SE09 "AD 1549-4-LE09"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San José
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1549-2234-SE09
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 10-03-2009
Nombre de la Orden de Compra AD 1549-4-LE09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1549-4-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San José
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra San José 1196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Facturación San José 1196
Comuna Independencia
Impuesto 36872,16
Dirección de Envío de la Factura San José 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-03-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CMPC TISSUE S.A.
Razón Social CMPC TISSUE S A
R.U.T. 96.529.310-8
Sucursal CMPC TISSUE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel48RolloTOALLA DE PAPEL 310mt. x 20cm. (102-9350)TOALLA DE PAPEL 310mt. x 20cm. (102-9350) $ 4.043,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.064 $ 194.064
Total Neto $ 194.064
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.872
TOTAL OC $ 230.936


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.