Orden de Compra. Nº1549-233-CM18 "ADQUISICION DE CAJONERA"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San José
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1549-233-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-01-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE CAJONERA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San José
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra San José 1196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Facturación San José 1196
Comuna Independencia
Impuesto 10054,8
Dirección de Envío de la Factura San José 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO CERON
Razón Social FERNANDO DEL CARMEN CERON SOTO
R.U.T. 11.757.590-k
Sucursal FERNANDO CERON
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56121703
2239-8-LP14
Gabinetes1 (1091898 )CAJONERA - 2 CAJONES 1 KARDEX 48X45X65 CM 1111898(1091898) CAJONERA - 2 CAJONES 1 KARDEX 48X45X65 CM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 54.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
Total Neto $ 54.000
Descuento $ 1.080
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.055
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 62.975


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.