Orden de Compra. Nº1549-2450-SE09 "AD 1549-11272-LE08"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San José
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1549-2450-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-03-2009
Nombre de la Orden de Compra AD 1549-11272-LE08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1549-11272-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San José
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra San José 1196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Facturación San José 1196
Comuna Independencia
Impuesto 8770,4
Dirección de Envío de la Factura San José 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-03-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TKF ALIMENTOS S.A.
Razón Social T K F ALIMENTOS S A
R.U.T. 96.559.930-4
Sucursal TKF ALIMENTOS S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50171832
Aliño de ensaladas36LitroJUGO DE LIMON x 1 lt. (100-1350)JUGO DE LIMON x 1 lt. (100-1350) $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.560 $ 16.560
50101545
Verduras deshidratadas40kilogramoCHUÑO x 500 gr (100-1110)CHUÑO x 500 gr (100-1110) $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.600 $ 29.600
Total Neto $ 46.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.770
TOTAL OC $ 54.930


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.