Orden de Compra. Nº1549-2555-SE08 "AD 1549-40-LE07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San José
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1549-2555-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-06-2008
Nombre de la Orden de Compra AD 1549-40-LE07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ORDEN DE COMPRA INTERNA N°20802439. LA FORMA DE PAGO SE ENCUENTRA ESTIPULADA EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS ADJUNTA A LA AD 1549-40-LE08 DESPACHO 19-06-2008.
Proveniente de Licitación 1549-40-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San José
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra San José 1196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Facturación San José 1196
Comuna -1
Impuesto 2183,1
Dirección de Envío de la Factura San José 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social IMPOCAV LTDA
R.U.T. 76.753.200-8
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
CARTRIDGE EPSON T063120 ORIGINAL3UnidadCARTRIDGE EPSON T063120 ORIGINALCARTRIDGE EPSON STYLUS TO631 NEGRO (105-0085) $ 3.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.490 $ 11.490
Total Neto $ 11.490
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.183
TOTAL OC $ 13.673


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.